כותב |
|
שיגי משתמש וותיק
הצטרף / הצטרפה: 09/10/13
משתמש: מנותק/ת הודעות: 33
|
נשלח בתאריך: 27/01/16 בשעה 14:49 | IP רשוּם
|
|
|
שלום רב,
מהי חשבונית עסקה? האם ניתן לרשום באותו פנקס של חשבוניות מס?
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
עמוס רואה חשבון מנהל ראשי
רואה חשבון מומחה
הצטרף / הצטרפה: 05/01/08
משתמש: מנותק/ת הודעות: 1863
|
נשלח בתאריך: 27/01/16 בשעה 23:05 | IP רשוּם
|
|
|
שלום,
חשבונית עסקה הינה חשבונית, אשר בניגוד לחשבונית מס, לא ניתן לעשות בה שימוש כדי לקזז מע"מ תשומות.
לא ניתן לעשות שימוש באותו פנקס (אני מניח שעל כל החשבוניות רשום "חשבונית מס"). מאיזו סיבה תרצו להפיק חשבונית עסקה?
נערך על ידי עמוס רואה חשבון - 27/01/16 בשעה 23:05
__________________ עמוס כץ ושות' - משרד רואי חשבון המתמחה בעריכת וביקורת דוחות כספיים לעצמאים וחברות בכל ענפי המשק, לווי עסקים ומלכרים, ייצוג במס הכנסה וטיפול בהחזרי מס לשכירים.
טל. 02-5665122 פקס. 02-5665123
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
שיגי משתמש וותיק
הצטרף / הצטרפה: 09/10/13
משתמש: מנותק/ת הודעות: 33
|
נשלח בתאריך: 30/01/16 בשעה 16:30 | IP רשוּם
|
|
|
שלום,
מעוניינים להפיק חשבונית עסקה, כיון שסכום החשבונית גבוה מאוד
(700,000 ש"ח) ואז נשלם את המע"מ, כאשר אנו נקבל את התשלום
לחשבונית שוטף + 120 יום, (כלומר אחרי 5 חודשים בערך).
האם ניתן לרשום חשבונית סמוך למועד תשלום החשבונית לנו?
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
עמוס רואה חשבון מנהל ראשי
רואה חשבון מומחה
הצטרף / הצטרפה: 05/01/08
משתמש: מנותק/ת הודעות: 1863
|
נשלח בתאריך: 30/01/16 בשעה 23:35 | IP רשוּם
|
|
|
שלום,
ככל והדיווח לצרכי מס הכנסה הוא על בסיס מזומן (וכך גם הדיווח לצרכי מע"מ) מומלץ במקרה כזה להפיק רק דרישת תשלום ("חשבון עסקה") ובעת קבלת הכספים להפיק חשבונית מס.
אם הדיווח לצרכי מס הכנסה הוא על-בסיס מצטבר, אך הדיווח לצרכי מע"מ הוא על בסיס מזומן, תוכלו להפיק חשבונית עסקה, ובעת קבלת התשלום להפיק חשבונית מס.
בהצלחה.
__________________ עמוס כץ ושות' - משרד רואי חשבון המתמחה בעריכת וביקורת דוחות כספיים לעצמאים וחברות בכל ענפי המשק, לווי עסקים ומלכרים, ייצוג במס הכנסה וטיפול בהחזרי מס לשכירים.
טל. 02-5665122 פקס. 02-5665123
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
שיגי משתמש וותיק
הצטרף / הצטרפה: 09/10/13
משתמש: מנותק/ת הודעות: 33
|
נשלח בתאריך: 31/01/16 בשעה 12:08 | IP רשוּם
|
|
|
תודה רבה,
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
שיגי משתמש וותיק
הצטרף / הצטרפה: 09/10/13
משתמש: מנותק/ת הודעות: 33
|
נשלח בתאריך: 31/01/16 בשעה 12:18 | IP רשוּם
|
|
|
במה עדיף לבחור? בסיס מזומן או מצטבר ?
כאשר לאחר העבודה, כשמגישים חשבונית, אנו מקבלים את התשלום
לאחר כ 4 חודשים בערך.
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
עמוס רואה חשבון מנהל ראשי
רואה חשבון מומחה
הצטרף / הצטרפה: 05/01/08
משתמש: מנותק/ת הודעות: 1863
|
נשלח בתאריך: 01/02/16 בשעה 00:08 | IP רשוּם
|
|
|
שיגי כתב:
במה עדיף לבחור? בסיס מזומן או מצטבר ?
כאשר לאחר העבודה, כשמגישים חשבונית, אנו מקבלים את התשלום
לאחר כ 4 חודשים בערך.
|
|
|
במידה ואתם מקבלים כספים זמן רב לאחר ביצוע העבודה, ומאידך משלמים לספקים לאחר זמן קצר יותר, ברור שתעדיפו להתמסות על בסיס מזומן. עם זאת, הן לעניין פקודת מס הכנסה והן לעניין מע"מ נקבעו כללים בנדון.
נערך על ידי עמוס רואה חשבון - 01/02/16 בשעה 00:08
__________________ עמוס כץ ושות' - משרד רואי חשבון המתמחה בעריכת וביקורת דוחות כספיים לעצמאים וחברות בכל ענפי המשק, לווי עסקים ומלכרים, ייצוג במס הכנסה וטיפול בהחזרי מס לשכירים.
טל. 02-5665122 פקס. 02-5665123
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
שיגי משתמש וותיק
הצטרף / הצטרפה: 09/10/13
משתמש: מנותק/ת הודעות: 33
|
נשלח בתאריך: 01/02/16 בשעה 18:17 | IP רשוּם
|
|
|
בדיווח על בסיס מזומן, מה זה אומר לגבי מועד או אופן רישום החשבונית?
במה זה שונה מדיווח למס הכנסה על בסיס מצטבר?
אשמח להבין.
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
ron משתמש וותיק
הצטרף / הצטרפה: 01/02/16
משתמש: מנותק/ת הודעות: 20
|
נשלח בתאריך: 03/02/16 בשעה 00:44 | IP רשוּם
|
|
|
לעמוס שלום,
בקשר לשאלה האם חשבון עסקה או חשבונית עסקה:
בתוכנת icount יש אפשרות להוציא רק "חשבונית עסקה" - משמע Proforma
Invoice. התוכנה מבלבלת בין שני המושגים ומבחינתה מדובר באותו דבר.
כמי שמספק שירות לארה"ב על בסיס מזומן אני נדרש להוציא דרישת תשלום
לפני קבלת התשלום בפועל ורישום חשבונית מס/קבלה. האם יש חסרון
ברישום proforma Invoice לצורך כך ועדיף לשלוח "סתם" חשבון ? הרעיון
היה שהכל יהיה מסודר ומתועד בתוכנה אבל כתבת שעדיף לשלוח "חשבון"
ולא "חשבונית עסקה". אני בעיקרון רושם בחשבונית עיסקה את הסכום
בדולרים (מתורגם לשקלים לפי השער היציג) וכאשר תצא חשבונית מס/קבלה
הסכום שירשם בשקלים יהיה מין הסתם שונה מזה שבחשבונית עסקה כי
למרות שהסכום הדולרי זהה, השער היציג השתנה.
תודה.
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
עמוס רואה חשבון מנהל ראשי
רואה חשבון מומחה
הצטרף / הצטרפה: 05/01/08
משתמש: מנותק/ת הודעות: 1863
|
נשלח בתאריך: 03/02/16 בשעה 07:54 | IP רשוּם
|
|
|
שיגי כתב:
בדיווח על בסיס מזומן, מה זה אומר לגבי מועד או אופן רישום החשבונית?
במה זה שונה מדיווח למס הכנסה על בסיס מצטבר?
אשמח להבין.
|
|
|
דיווח על בסיס מזומן - הוצאת החשבונית ותשלום המס מתבצעים בהתאם למועד קבלת הכספים בפועל.
דיווח על בסיס מצטבר - תשלום המס מתבצע בהתאם לתקופה שבה בוצעה הפעולה (ניתן השירות, למשל), גם אם טרם התקבל הכסף (ובאותו אופן ניתן להכיר בהוצאות גם אם טרם שולם הכסף).
בהצלחה.
__________________ עמוס כץ ושות' - משרד רואי חשבון המתמחה בעריכת וביקורת דוחות כספיים לעצמאים וחברות בכל ענפי המשק, לווי עסקים ומלכרים, ייצוג במס הכנסה וטיפול בהחזרי מס לשכירים.
טל. 02-5665122 פקס. 02-5665123
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
עמוס רואה חשבון מנהל ראשי
רואה חשבון מומחה
הצטרף / הצטרפה: 05/01/08
משתמש: מנותק/ת הודעות: 1863
|
נשלח בתאריך: 03/02/16 בשעה 08:00 | IP רשוּם
|
|
|
ron כתב:
לעמוס שלום,
בקשר לשאלה האם חשבון עסקה או חשבונית עסקה:
בתוכנת icount יש אפשרות להוציא רק "חשבונית עסקה" - משמע Proforma
Invoice. התוכנה מבלבלת בין שני המושגים ומבחינתה מדובר באותו דבר.
כמי שמספק שירות לארה"ב על בסיס מזומן אני נדרש להוציא דרישת תשלום
לפני קבלת התשלום בפועל ורישום חשבונית מס/קבלה. האם יש חסרון
ברישום proforma Invoice לצורך כך ועדיף לשלוח "סתם" חשבון ? הרעיון
היה שהכל יהיה מסודר ומתועד בתוכנה אבל כתבת שעדיף לשלוח "חשבון"
ולא "חשבונית עסקה". אני בעיקרון רושם בחשבונית עיסקה את הסכום
בדולרים (מתורגם לשקלים לפי השער היציג) וכאשר תצא חשבונית מס/קבלה
הסכום שירשם בשקלים יהיה מין הסתם שונה מזה שבחשבונית עסקה כי
למרות שהסכום הדולרי זהה, השער היציג השתנה.
תודה. |
|
|
שלום רב.
ראשית, בהנחה שאתה אכן חייב במס על-בסיס מזומן, כמובן שיש חיסרון עצום בהוצאת חשבונית עסקה בטרם אתה מחויב לכך, שכן המשמעות היא שאתה מקדים תשלומי מס הכנסה. לכן עדיף לשלוח פשוט דרישת תשלום (לעיתים נקרא גם "חשבון עסקה") עד לקבלת הכספים.
שנית, שים לב שבהחלט יתכן שאתה מחויב במע"מ 0 בגין בגין פעילותך כספק שירותים לחו"ל, ובהנחה שזה אכן המצב - אין כל הגיון בהוצאת חשבונית מס לאחר שכבר הוצאת חשבונית עסקה, ויתכן שאתה משלם מע"מ עסקאות שלא לצורך.
מומלץ כי תבחן היטב ובאופן מקצועי את סוגיית החבות במע"מ.
בהצלחה.
נערך על ידי עמוס רואה חשבון - 03/02/16 בשעה 08:01
__________________ עמוס כץ ושות' - משרד רואי חשבון המתמחה בעריכת וביקורת דוחות כספיים לעצמאים וחברות בכל ענפי המשק, לווי עסקים ומלכרים, ייצוג במס הכנסה וטיפול בהחזרי מס לשכירים.
טל. 02-5665122 פקס. 02-5665123
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
ron משתמש וותיק
הצטרף / הצטרפה: 01/02/16
משתמש: מנותק/ת הודעות: 20
|
נשלח בתאריך: 03/02/16 בשעה 13:56 | IP רשוּם
|
|
|
תודה,
כלומר במצב שבו הוצאתי חשבונית עסקה כדרישת תשלום (עם מע"מ 0) וגם
חשבונית מס/קבלה (עם מע"מ 0) במועד קבלת התשלום, אני עדיין פועל באופן
חוקי, אולם אני מחוייב לדווח על ההכנסה לצורך מס הכנסה ככזו שהתקבלה
במועד הוצאת חשבונית העסקה (ולא במועד הוצאת חשבונית המס/קבלה ?)
חשבתי שחשבונית עסקה היא רק דרישת תשלום ומה שקובע את תאריך
ההכנסה הוא תאריך הקבלה.
נערך על ידי ron - 03/02/16 בשעה 13:57
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
עמוס רואה חשבון מנהל ראשי
רואה חשבון מומחה
הצטרף / הצטרפה: 05/01/08
משתמש: מנותק/ת הודעות: 1863
|
נשלח בתאריך: 05/02/16 בשעה 16:35 | IP רשוּם
|
|
|
שים לב שיש מעין כפילות כשאתה מוציא גם חשבונית עסקה וגם חשבונית מס/קבלה (ככל שלא ברור שחשבונית המס מקושרת לחשובנית העסקה).
חשבונית עסקה אינה רק דרישת תשלום. אלא היא מסמך רשמי של העסק. כעיקרון, יתכן וניתן יהיה לבצע התאמות בדוחות המס, אבל פרקטית עדיף להימנע מכך ולהוציא כל חשבונית מועדה.
__________________ עמוס כץ ושות' - משרד רואי חשבון המתמחה בעריכת וביקורת דוחות כספיים לעצמאים וחברות בכל ענפי המשק, לווי עסקים ומלכרים, ייצוג במס הכנסה וטיפול בהחזרי מס לשכירים.
טל. 02-5665122 פקס. 02-5665123
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
ron משתמש וותיק
הצטרף / הצטרפה: 01/02/16
משתמש: מנותק/ת הודעות: 20
|
נשלח בתאריך: 07/02/16 בשעה 15:56 | IP רשוּם
|
|
|
תודה רו"ח כץ, אולם אני מבולבל כיוון שיש האומרים שחשבון עסקה וחשבונית
עסקה זה אותו מסמך (הבנתי ואני יודע שלא).
שאלתי כי כזו:
1. אם אני מוציא חשבונית עסקה, האם הכוונה היא שאני נדרש לדווח מע"מ
עבור אותה חשבונית עסקה כבר לתאריך הוצאת חשבונית העסקה (שהיא
דרישת התשלום בלבד, עדיין לא קיבלתי כסף) ?
ז"א אם הוצאתי חשבונית עסקה בינואר והכסף שולם לי רק ביוני, אני נדרש
להעביר למע"מ את המע"מ הכלול בחשבונית העסקה כבר בפברואר (או מרץ,
אם מדווח כל חודשיים) ?
2. כיצד אני מקדים תשלומי מס הכנסה אם אני מוציא חשבונית עסקה ? אני
הרי משלם מס הכנסה במקדמות ואז עושים דוח שנתי ומשלם או מקבל החזר,
לא ?
3. אשמח להבין באיזה סוג של התאמות בדוחות המס מדובר ? כלומר בין מה
למה ?
נאמר לי לא אחת שלא חוקי לרשום דרישת תשלום במעבד תמלילים ועדיף
להוציא חשבונית עסקה רשמית של העסק. אולם מצד שני גם נאמר לי
שחשבונית וחשבון עסקה זה אותו דבר ואין להם משמעות אלא רק לחשבונית
המס/קבלה שיוצאת עם קבלת התשלום בפועל...
תודה רבה
נערך על ידי ron - 07/02/16 בשעה 15:57
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
עמוס רואה חשבון מנהל ראשי
רואה חשבון מומחה
הצטרף / הצטרפה: 05/01/08
משתמש: מנותק/ת הודעות: 1863
|
נשלח בתאריך: 07/02/16 בשעה 23:50 | IP רשוּם
|
|
|
שלום,
כפי שכבר כתבתי - חשבונית עסקה אינה רק דרישת תשלום. אם אתה רוצה להפיק רק דרישת תשלום (שלעיתים נקראת גם "חשבון עסקה") אל תפיק חשבונית עסקה.
1) לא - אתה צריך להעביר רק במועד החיוב במע"מ. ככל שמועד החיוב במע"מ אצלך הוא על בסיס מזומן - תוכל להוציא חשבונית מס במועד קבלת הכספים ולשלם את מעמ העסקאות באותו מועד.
2) אם הוצאת חשבונית עסקה בדצמבר בגין סכומים שהתקבלו בשנה שלאחריה, ורואה החשבון שלך לא תיאם את ההכנסה בדוח השנתי, יוצא שבסוף השנה תשלם מס הכנסה בגין הכנסה זו, למרות שטרם קיבלת את הכסף, במקום לשלם על הכנסה זו מס הכנסה רק בשנה הבאה.
3) התאמות - הכוונה להתאמות בין החשבוניות שהוצאת, לבין מועד החיוב במס שלך.
4) לא ברור לנו מה לא חוקי בהוצאת דרישת תשלום במעבד תמלילים. אתה מוזמן להפנות אותנו לאסמכתאות.
כמו-כן אתה מוזמן להפנות אותנו לאסמכתאות לכך שחשבונית עסקה וחשבון עסקה הם אותו דבר, ושאין להם כל משמעות. מדובר בטענות חסרות כל בסיס.
בהצלחה.
__________________ עמוס כץ ושות' - משרד רואי חשבון המתמחה בעריכת וביקורת דוחות כספיים לעצמאים וחברות בכל ענפי המשק, לווי עסקים ומלכרים, ייצוג במס הכנסה וטיפול בהחזרי מס לשכירים.
טל. 02-5665122 פקס. 02-5665123
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
ron משתמש וותיק
הצטרף / הצטרפה: 01/02/16
משתמש: מנותק/ת הודעות: 20
|
נשלח בתאריך: 08/02/16 בשעה 01:43 | IP רשוּם
|
|
|
אני מודה לך,
מה שהוסביר לי הוא שאם אני מוציא חשבוניות עסקה אלו משמשות
כדרישת תשלום, ומבחינת הספרים יש התיחסות רק להזמנות ולחשבוניות
מס/קבלה.
כוונתך בתשובה ל -2 היא שההכנסה מדווחת לתאריך רישום חשבונית
המס ? ולא הקבלה ? כלומר אם שלחתי דרישת תשלום בדצמבר והתשלום
הגיע בשנת המס שלאחריה, מדווחים על ההכנסה כאילו התקבלה במועד
הוצאת חשבונית המס ?
בהנחה שהדווח הוא על בסיס מזומן כמובן.
נערך על ידי ron - 08/02/16 בשעה 02:00
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
עמוס רואה חשבון מנהל ראשי
רואה חשבון מומחה
הצטרף / הצטרפה: 05/01/08
משתמש: מנותק/ת הודעות: 1863
|
נשלח בתאריך: 08/02/16 בשעה 23:31 | IP רשוּם
|
|
|
ron כתב:
כוונתך בתשובה ל -2 היא שההכנסה מדווחת לתאריך רישום חשבונית
המס ?
|
|
|
כן
ron כתב:
כלומר אם שלחתי דרישת תשלום בדצמבר והתשלום
הגיע בשנת המס שלאחריה, מדווחים על ההכנסה כאילו התקבלה במועד
הוצאת חשבונית המס ?
בהנחה שהדווח הוא על בסיס מזומן כמובן.
|
|
|
כן
__________________ עמוס כץ ושות' - משרד רואי חשבון המתמחה בעריכת וביקורת דוחות כספיים לעצמאים וחברות בכל ענפי המשק, לווי עסקים ומלכרים, ייצוג במס הכנסה וטיפול בהחזרי מס לשכירים.
טל. 02-5665122 פקס. 02-5665123
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
HAREL משתמש מתחיל
הצטרף / הצטרפה: 31/12/18
משתמש: מנותק/ת הודעות: 2
|
נשלח בתאריך: 31/12/18 בשעה 09:17 | IP רשוּם
|
|
|
בוקר טוב עמוס,
ראשית כל הכבוד על היוזמה והאתר!
רציתי לברר בנושא תיקון 42 לחוק המע"מ:
אני מבין שקיימת חובה לשלם לספק המוגדר בתיקון ללא התנייה בקבלת
חשבונית המס.
שאלותי הן:
1. האם ניתן לבצע רישום בספרים על בסיס חשבונית פרופורמה שהתקבלה
ושולם בגינה?
2. האם ניתן לבצע קיזוז מס תשומות על סמך חשבונית הפרופורמה כשאיני
מצליח להשיג מהספק (מבטיח לשלוח אך משום מה זה לא תמיד מגיע) את
חשבונית מס קבלה?
3. אלו כלים קיימים לי מול ספק סורר שלא מקפיד לשלוח את חשבונית המס
לאחר שקיבל תשלום עבור חשבונית העסקה שהעביר?
אשמח אם תוכל לשלב המקורות למענה.
בתודה מראש.
__________________ הראל
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|
עמוס רואה חשבון מנהל ראשי
רואה חשבון מומחה
הצטרף / הצטרפה: 05/01/08
משתמש: מנותק/ת הודעות: 1863
|
נשלח בתאריך: 01/01/19 בשעה 22:56 | IP רשוּם
|
|
|
HAREL כתב:
בוקר טוב עמוס,
ראשית כל הכבוד על היוזמה והאתר!
רציתי לברר בנושא תיקון 42 לחוק המע"מ:
אני מבין שקיימת חובה לשלם לספק המוגדר בתיקון ללא התנייה בקבלת
חשבונית המס.
שאלותי הן:
1. האם ניתן לבצע רישום בספרים על בסיס חשבונית פרופורמה שהתקבלה
ושולם בגינה?
2. האם ניתן לבצע קיזוז מס תשומות על סמך חשבונית הפרופורמה כשאיני
מצליח להשיג מהספק (מבטיח לשלוח אך משום מה זה לא תמיד מגיע) את
חשבונית מס קבלה?
3. אלו כלים קיימים לי מול ספק סורר שלא מקפיד לשלוח את חשבונית המס
לאחר שקיבל תשלום עבור חשבונית העסקה שהעביר?
אשמח אם תוכל לשלב המקורות למענה.
בתודה מראש. |
|
|
אנא ראה תשובתנו כאן
__________________ עמוס כץ ושות' - משרד רואי חשבון המתמחה בעריכת וביקורת דוחות כספיים לעצמאים וחברות בכל ענפי המשק, לווי עסקים ומלכרים, ייצוג במס הכנסה וטיפול בהחזרי מס לשכירים.
טל. 02-5665122 פקס. 02-5665123
|
חזרה לתחילת העמוד |
|
|